О Региональном комплексе мероприятий по реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в Жабинковском районе
На основании пункта 21 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50 «О Государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с Региональным комплексе мероприятий по реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, утвержденным решением Брестского областного Совета депутатов от 25 февраля 2021 № 242, Жабинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить:
сведения о сводных целевых и целевых показателях согласно приложению 1;
сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий согласно приложению 2.
2. Определить заказчиком – распорядителем средств соответствующего районного бюджета по реализации Регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в Жабинковском районе, структурные подразделения Жабинковского районного исполнительного комитета, коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Жабинковское ЖКХ», ответственные за выполнение мероприятий.
3. Заказчикам Регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в Жабинковском районе принять меры по реализации настоящего решения.
Председатель А.В.Шолтанюк
Приложение 1 к решению Жабинковского районного Совета депутатов 28.04.2021 № 140СВЕДЕНИЯ
о сводных целевых и целевых показателях
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Сводные целевые показатели |
||||||
1. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) населению (в сопоставимых условиях) |
процентов |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества |
процентов |
90,8 |
91 |
93 |
94 |
95 |
Целевые показатели |
||||||
Подпрограмма 1 «Доступность услуг» |
||||||
Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления ЖКУ |
||||||
3. Уменьшение количества претензий на качество оказываемых ЖКУ |
процентов |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию |
||||||
4. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
процентов |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
100,4 |
100,5 |
Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
||||||
Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов |
||||||
5. Ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
процентов |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» |
Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения |
||||||
6. Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) |
процентов |
9,8 |
9,6 |
9,4 |
9,2 |
9,0 |
Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» |
||||||
Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда |
||||||
7. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта |
процентов |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Подпрограмма 5 «Чистая вода» |
||||||
Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) |
||||||
8. Обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения |
процентов |
92,4 |
92,45 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
9. Обеспеченность населения централизованными системами водоотведения (канализации) |
процентов |
68,7 |
68,9 |
69,1 |
69,3 |
69,5 |
Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) |
||||||
10. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
11. Норматив замены сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации |
процентов |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
12. Норматив замены сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации |
процентов |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Подпрограмма 6 «Цель 99» |
||||||
Задача. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) |
||||||
13. Использование ТКО |
процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
14. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов, в том числе: |
тонн |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
отходы бумаги и картона |
тонн |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
отходов стекла |
тонн |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
полимерных отходов |
тонн |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
отходов изношенных шин |
тонн |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
отходов бытовой техники |
тонн |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
отработанных масел |
тонн |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
СВЕДЕНИЯ
об объемах и источниках финансирования мероприятий
Название мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования, рублей |
||||||||||
в том числе по годам |
||||||||||||
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
Подпрограмма 1 «Доступность услуг» |
||||||||||||
Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) |
||||||||||||
1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ |
районный бюджет |
18 375 461,0 |
3 541 363,0 |
3 519 407,0 |
3 642 586,0 |
3 770 076,0 |
3 902 029,0 |
|||||
2. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ |
районный бюджет |
95 494,0 |
17 442,0 |
18 244,0 |
19 065,0 |
19 923,0 |
20 820, |
|||||
3. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий |
областной бюджет |
4 666,0 |
2 165,0 |
585,0 |
611,0 |
638,0 |
667,0 |
|||||
4. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий |
районный бюджет |
14 780,0 |
2 562,0 |
2 856,0 |
2 984,0 |
3 119,0 |
3 259,0 |
|||||
5. Возмещение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания |
районный бюджет |
102 262,0 |
18 907,0 |
19 484,0 |
20 360,0 |
21 277,0 |
22 234,0 |
|||||
Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию |
||||||||||||
6. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых |
районный бюджет |
106 717,0 |
19 508,0 |
20 380,0 |
21 303,0 |
22 262,0 |
23 264,0 |
|||||
7. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания |
районный бюджет |
138 000,0 |
45 000,0 |
43 500,0 |
29 000,0 |
20 500,0 |
- |
|||||
собственные средства организаций |
21 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
- |
||||||
8. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги |
районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
собственные средства организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 1 |
ВСЕГО |
18 858 380,0 |
3 653 947,0 |
3 631 456,0 |
3 739 409,0 |
3 861 295,0 |
3 972 273,0 |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||
районный бюджет |
18 832 714,0 |
3 644 782,0 |
3 623 871,0 |
3 735 298,0 |
3 857 157,0 |
3 971 606,0 |
||||||
областной бюджет |
4 666,0 |
2 165,0 |
585,0 |
611,0 |
638,0 |
667,0 |
||||||
собственные средства организаций |
21 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
- |
||||||
Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
||||||||||||
Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов |
||||||||||||
9. Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
районный бюджет |
221 719,0 |
43 000,0 |
41 774,0 |
43 654,0 |
45 619,0 |
47 672,0 |
|||||
10. Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов |
районный бюджет |
1 537 401,0 |
352 746,0 |
276 906,0 |
289 366,0 |
302 388,0 |
315 995,0 |
|||||
11. Наружное освещение населенных пунктов |
районный бюджет |
2 022 901,0 |
377 817,0 |
384 995,0 |
400 320,0 |
420 425,0 |
439 344,0 |
|||||
12. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов |
районный бюджет |
934 790,0 |
258 967,0 |
157 968,0 |
165 078,0 |
172 507,0 |
180 270,0 |
|||||
Всего по подпрограмме 2 |
районный бюджет |
4 716 812 |
1 032 530,0 |
861 644,0 |
898 418,0 |
940 939,0 |
983 281,0 |
|||||
Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» |
||||||||||||
Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения |
||||||||||||
13. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ |
областной бюджет |
1 494 300,0 |
180 000,0 |
478 000,0 |
436 300,0 |
300 000,0 |
100 000,0 |
|||||
собственные средства организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
14. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
собственные средства организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
15. Модернизация (реконструкция) газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы |
областной бюджет |
1 080 000,0 |
- |
300 000,0 |
380 000,0 |
300 000,0 |
100 000,0 |
|||||
собственные средства организаций |
90 000 |
90 000 |
- |
- |
- |
- |
||||||
16. Модернизация (реконструкция) котельных на местных топливно-энергетических ресурсах, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного |
областной бюджет |
30 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
- |
|
|||||
собственные средства организаций |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 3 |
ВСЕГО |
2 714 300,0 |
320 000,0 |
778 000,0 |
816 300,0 |
600 000,0 |
200 000,0 |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||
районный бюджет* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
областной бюджет |
2 604 300,0 |
210 000,0 |
778 000,0 |
816 300,0 |
600 000,0 |
200 000,0 |
||||||
собственные средства организаций |
110 000,0 |
110 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» |
||||||||||||
Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда |
||||||||||||
17. Капитальный ремонт жилищного фонда |
районный бюджет |
2 855 497,0 |
612 497,0 |
550 000,0 |
540 000,0 |
568 000,0 |
585 000,0 |
|||||
средства населения |
1 507 975,0 |
275 000,0 |
288 200,0 |
301 169,0 |
314 722,0 |
328 884,0 |
||||||
18. Текущий ремонт жилищного фонда |
районный бюджет |
657 422,0 |
109 552,0 |
120 070,0 |
131 000,0 |
141 800,0 |
155 000,0 |
|||||
Подпрограмма 5 «Чистая вода» |
||||||||||||
Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества |
||||||||||||
20. Строительство станций обезжелезивания воды (в рамках Государственной инвестиционной программы) |
республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
областной бюджет |
666 000,0 |
100 000,0 |
276 000,0 |
- |
- |
290 000,0 |
||||||
районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
21. Переподключение населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
собственные средства организаций |
20 847,0 |
20 847,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
22. Строительство водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества |
областной бюджет |
492 060,0 |
492 060,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
иное (предоставление средств внешних государственных займов) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 5 |
ВСЕГО |
1 178 907,0 |
612 907,0 |
276 000,0 |
- |
- |
290 000,0 |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||
республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
областной бюджет |
1 158 060,0 |
592 060,0 |
276 000,0 |
- |
- |
290 000,0 |
||||||
собственные средства организаций |
20 847,0 |
20 847,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) |
||||||||||||
23. Строительство сетей водоснабжения, в том числе в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» (далее – Указ № 488) |
районный бюджет |
530 000,0 |
- |
280 000,0 |
250 000,0 |
- |
- |
|||||
собственные средства организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
средства населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
24. Строительство сетей водоотведения (канализации), в том числе в рамках Указа № 488 |
районный бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
собственные средства организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
средства населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) |
||||||||||||
25. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод |
районный бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
кредитные ресурсы |
1 206 569,0 |
1 206 569,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
иное (предоставление средств внешних государственных займов) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
26. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации |
районный бюджет |
700 000,0 |
- |
- |
200 000,0 |
300 000,0 |
200 000,0 |
|||||
собственные средства организаций |
44 400,0 |
44 400,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
27. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации |
районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
собственные средства организаций |
2 700,0 |
2 700,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 5 |
ВСЕГО |
3 662 256,0 |
1 866 576,0 |
556 000,0 |
450 000,0 |
300 000,0 |
490 000,0 |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||
республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
областной бюджеты |
1 158 060,0 |
592 060,0 |
276 000,0 |
- |
- |
290 000,0 |
||||||
районный бюджет |
1 230 000,0 |
- |
280 000,0 |
450 000,0 |
300 000,0 |
200 000,0 |
||||||
собственные средства организаций |
67 947 |
67 947 |
- |
- |
- |
- |
||||||
кредитные ресурсы |
1 206 569,0 |
1 206 569,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
средства населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
иное (предоставление средств внешних государственных займов) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 6 «Цель 99» |
||||||||||||
Задача. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) |
||||||||||||
28. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки |
собственные средства организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
29. Создание региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, и полигонов для их захоронения |
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
средства оператора |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
средства инвесторов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
иное (предоставление средств внешних государственных займов) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
30. Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО |
средства оператора |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||